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北京站 | 第一期医疗卫生机构内部审计集训班

2018-06-13 22:04:08



各省、自治区、直辖市卫计委及各医疗卫生单位:


国家卫生和计划生育委员会有关领导在2016全国卫生计生财务工作会议上发表重要讲话。讲话中提到今年要强化审计监督,以贯彻落实《关于完善审计制度若干重 大问题的框架意见》为契机,完善内部审计工作制度,健全内部审计机构和岗位设置。要结合外部审计力量,形成内外审计监督合力,做到应审尽审、凡审必严。要 坚持问题导向,强化问题整改,把审计监督与党管干部、纪律检查、追责问责结合起来,纳入党风廉政建设和惩防体系建设内容,纳入领导班子述职述廉、民主生活 会的内容,把审计结果及问题整改作为考核、任免、奖惩领导干部的重要依据,提高审计工作成效。


有些省卫计委在2016年财务审计工作上也要求逐步落实审计全覆盖工作、稳步推进经济责任审计工作、继续开展基本建设、维修项目专项审计。各级医疗卫生机构 要结合近期卫生资源调整基建、维修项目多,环节复杂、资金支出量大、审计收效显著的特点,积极开展基建审计、招投标程序、经济合同等专项审计,提高公共资 金的使用效率。同时,根据“三定方案”及“岗位职责”设定,继续拓展医疗单位内部重要岗位的经济责任审计工作,促进医疗单位内部管理干部依法履职、尽责。 为帮助医疗卫生机构分管领导及审计人员了解会议精神,加强单位内部审计工作,特别新成立审计部门的医疗卫生机构更快更好开展内部审计工作,中国卫生内部审 计网将举办“第一期医疗卫生机构内部审计集训班”。现将有关事宜通知如下:


一、培训内容及日程安排


日期

课程安排

目的

主讲人/交流人

10月
17日

全天报到

会务组

 

 

 

 

 

 

10月
18日

 

上午

沟通篇:内部审计人员沟通能力的培养

制度篇:医疗卫生机构内部审计制度的借鉴

1.提高沟通能力。

2.建立健全卫生系统内部审计制度。

吴龚主任

原中国内部审计协会卫生分会培训部主任、中国卫生内部审计网主编、《卫生计生系统政府采购法规汇编及解读》、《医疗卫生机构内部审计精细化管理》作者

下午:实战篇(一)

1.医疗卫生机构内部审计内容、程序与方法

2.医疗卫生机构内部控制制度评价。

1.规范卫生系统内部审计的内容、程序与方法。

2.客观评价本单位内控制度。

晚上:沙龙
(一)

主题:国家审计政策、精神解读

了解国家最新审计政策、精神。

张晓瑜博士

中国内部审计协会

 

 

 

 

10月
19日

上午:实战篇(二)

经济合同审计

1.掌握经济合同的审计流程及合同内部控制审计

2.学会内部审计风险防范与控制

 

 

吴龚主任

下午:专题篇(一)

绩效工资审计

准确核定绩效工资总量、促进绩效工资的合理分配。

晚上:沙龙

(二)

主题:国家卫计委最新政策与精神

互动交流、了解及准确掌握最新政策与精神

邓 盼

(北京市医管局副处长)

 

 

 

10月
20日

上午:专题篇(二)

1.科研经费审计

2.退费审计

掌握科研经费审计流程和退费审计流程

 

吴龚主任

下午:医院调研

朝阳医院工作调研

经验交流

吴光淸处长

(朝阳医院)

晚上:观看话剧

会务组

 

10月
21日

全天:实战篇(三)

建设项目全过程审计

掌握外审程序、外审合同、跟踪审计的主要内容及程序、结算审计等

吴龚主任

晚上:沙龙(三)

主题:待定


王晓总审计师

 

10月
22日

全天:实战篇(四)

政府采购与审计

掌握完整的采购过程审计

吴龚主任

晚上:沙龙(四)

主题:待定


雷莉处长

北京妇产医院审计处

 

 

 

10月
23日

全天:专题篇(三)

1. 中层干部经济责任审计

2. 大型医疗设备绩效审计

3. 审计外包与管理

4. 医院“院办产业”审计

5. 后勤社会化审计

6. 审计报告编制与评析

1.规范专项内部审计的内容、程序与方法。

2.学会高质量编制审计报告。

 

 

 

吴龚主任

10月
24日

集训班结束




二、参会对象   

 

1.各级卫计系统行政主管部门、疾控中心、卫生监督局(所)及所属单位的主管领导及审计、财务等相关部门工作人员;

2.各类医疗卫生单位分管领导;审计、财务、基建、设备、后勤、总务等相关部门领导及工作人员;

3.各医学(卫生)院校及所属单位、科研院所分管领导;审计、财务、基建、设备、后勤、总务等相关部门领导及工作人员;


三、费  用   


1、 培训会务费:11980元/人(送8800元的卫计系统内部审计软件之经济合同管理与审计模块网络版使用权一年或零星工程模块网络版使用权一年;送价值 1200元的5本《卫生计生系统政府采购法规汇编及解读》和5本《医疗卫生机构内部审计精细化管理》;送价值2000元的卫生内部审计网内审远程课);


2.培训会务费:4980元/人(送3本《卫生计生系统政府采购法规汇编及解读》和3本《医疗卫生机构内部审计精细化管理》);


3.线上培训会务费:1980元/单位(为满足不能派人参加面授的单位实际需要,本次集训班将全程录像,一周后交费单位可以通过中国内部审计网、中培财审通微信公众号、医院财审通APP学习)。


四、联系方式


联系人:王老师

电话:010-62220652

传真:010-62226025  

邮箱:44330988@qq.com

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